Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
piątek, 10 maja 2024
Herb / logo podmiotu URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
06-300 Przasnysz, Jana Kilińskiego 2
tel. (29) 756 49 00 , fax (29) 756 49 39
e-mail: umprzas@przasnysz.um.gov.pl, http: www.przasnysz.um.gov.pl
Wersja archiwalna BIP.
Nowa wersja dostępna pod adresem http://przasnysz.biuletyn.net/

Strona główna / Zarządzenia / 2009 rok


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-06-30

ZARZĄDZENIE Nr 75/2009 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 75/2009

BURMISTRZA PRZASNYSZA

 z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok

 

 Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W budżecie miasta na 2009 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 169.844 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianie wyniosą 41.916.414 zł.

 

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 44.444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianie wyniosą 44.456.114 zł.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Zastępca Burmistrza

 

/-/mgr inż. Wiesława Helwak


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 75/2009

Burmistrza Przasnysza

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

 Zmiany w budżecie miasta na 2009 rok

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększe-

 

nie

 

Zmniejszenie

 

 

 

 

Dochody

169.844

 

758

 

 

Różne rozliczenia

125.400

 

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

125.400

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

125.400

 

852

 

 

Pomoc społeczna

12.158

 

 

85295

 

Pozostała działalność

12.158

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

12.158

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

32.286

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

32.286

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

32.286

 

 

 

 

Wydatki

130.284

85.840

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

20.000

 

 

70095

 

Pozostała działalność

20.000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

20.000

 

758

 

 

Różne rozliczenia

 

43.840

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

43.840

 

 

4810

Rezerwy

 

43.840

801

 

 

Oświata i wychowanie

63.840

40.000

 

80101

 

Szkoły podstawowe

14.000

14.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

14.000

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6.000

 

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

8.000

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększe-

nie

Zmniejszenie

 

80104

 

Przedszkola

3.700

3.700

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.700

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1.700

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

2.000

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2.000

 

 

80110

 

Gimnazja

41.000

21.000

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

15.000

 

 

4260

Zakup energii

 

5.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

35.000

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5.000

 

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.000

 

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

5.140

1.300

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.840

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

1.300

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.300

 

852

 

 

Pomoc społeczna

13.158

1.000

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

 

 

85295

 

Pozostała działalność

12.158

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

12.158

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

32.286

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

32.286

 

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

32..286

 

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

1.000

1.000

 

92604

 

Instytucje kultury fizycznej

1.000

1.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1.000

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.000

 

 

Uzasadnienie

 

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2009 rok zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 169.844 zł, wydatki zaś o kwotę 44.444 zł.

 

Dochody

W dziale 758, rozdz. 75801 zwiększa się plan o kwotę 125.400 zł pochodzącą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z informacją Nr ST5/4822/3g/BKU/09 Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r..

W dziale 852, rozdz. 85295 zwiększa plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 12.158 zł, zgodnie z decyzją Nr 67/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W dziale 854, rozdz. 85415 wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 32.286 zł, zgodnie z decyzją Nr 70 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.06.2009 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

 

Wydatki

Kwotę 43.840 zł. z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdz. 75818 - przenosi się na uzupełnienie planu na następujące, nieprzewidziane wydatki:

- 20.000 zł. - na zwiększenie planu na remonty komunalnych lokali mieszkalnych- rozdz. 70095,

- 20.000 zł. - na zwiększenie planu na remonty w Gimnazjum Publicznym - rozdz. 80110,

- 3.840 zł. - na zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe w MZEA - rozdz. 80114.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w następujących rozdziałach: 80101 - 14.000 zł, 80104 - 3.700 zł, 80110 - 21.000 zł, 80114 - 1.300 zł, 85219 - 1.000 zł, 92604 - 1.000 zł.

 

W dziale 852, rozdz. 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.158 zł na dożywianie uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 854, rozdz. 85414 wprowadza się plan wydatków na zakup podręczników dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

 
Data wytworzenia: 2009-06-30
Data udostępnienia: 2009-06-30
Ilość wyświetleń: 155
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Waldemar Trochimiuk
Zatwierdzone przez: Waldemar Trochimiuk
Opublikowane przez: Barbara Chodkowska
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x