Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
piątek, 26 kwietnia 2024
Herb / logo podmiotu Urząd Gminy Bakałarzewo
16-423 Bakałarzewo, ul. Rynek 3
tel. +48(087)5694023, fax +48(087)5694308 lub centrala+w. 130
e-mail: urzad@bakalarzewo.pl, http: www.bakalarzewo.pl
Wersja archiwalna BIP.
Nowa wersja dostępna pod adresem https://bakalarzewo.biuletyn.net/

Strona główna / UCHWAŁY RADY / 2008


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2008-07-30

UCHWAŁA NR XVII/85/08 RADY GMINY BAKAŁARZEWO 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

UCHWAŁA NR XVII/85/08
RADY GMINY BAKAŁARZEWO 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 rt. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 ) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w planie dochodów i wydatków budżetowych następujące zmiany:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 27.925,- w tym:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 § 2030 – 9.870,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

2) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 § 2030 – 18.055,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 135.327,- w tym:

1) Dział 600 Transport i łączność

- rozdz. 60016 § 6050 – 80.000,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

2) Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 17.402,-

- rozdz. 75023 § 4010 – 13.643,- wynagrodzenia osobowe pracowników;

- rozdz. 75023 § 4040 – 1.160,- dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- rozdz. 75023 § 4110 – 2.236,- składki na ubezpieczenia społeczne;

- rozdz. 75023 § 4120 – 363,- składki na Fundusz Pracy;

3) Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 9.870,-

- rozdz. 80101 § 4010 – 8.387,- wynagrodzenia osobowe pracowników;

- rozdz. 80101 § 4110 – 1.277,- składki na ubezpieczenia społeczne;

- rozdz. 80101 § 4120 – 206,- składki na Fundusz Pracy;

4) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 § 3240 – 18.055,- stypendia dla uczniów;

5) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 § 4210 – 10.000,- zakup materiałów i wyposażenia;

3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 27.402,- w tym:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 17.402,-

- rozdz. 80114 § 4010 – 13.643,- wynagrodzenia osobowe pracowników;

- rozdz. 80114 § 4040 – 1.160,- dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- rozdz. 80114 § 4110 – 2.236,- składki na ubezpieczenia społeczne;

- rozdz. 80114 § 4120 – 363,- składki na Fundusz Pracy;

2) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 § 3240 – 10.000,- stypendia dla uczniów;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem – 6.089.509,-

2) Plan wydatków budżetowych ogółem – 7.323.151,-

3) Ddeficyt budżetu w kwocie 1.233.642,- zostanie pokryty:

a) kredytem długoterminowym zaciągniętym w roku bieżącym w kwocie 1.000.000,-

b) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 233.642,-

§ 3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Nowikowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/85/08
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2008 r. w złotych

 

 

 

 

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne

koszty

finansowe

Dotychczas

poniesione

wydatki

Planowane wydatki

Dział

Rozdz.

 

 

 

§

 

 

 

rok 2008 (9+10+11+12)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

 

kredyty i pożyczki

środki

pochodzące

z innych

źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Zdręby - Suchorzec

300 000

0

300 000

300 000

0

0

0

2.

900

90095

6050

Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie

4 000 000

0

1 410 000

410 000

1 000 000

0

0

Ogółem

4 300 000

0

1 710 000

710 000

1 000 000

0

0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/85/08
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2008 r.

w złotych

 

Lp.

Treść

Klasyfikacja §

Kwota 2008 r.

1.

Dochody

 

6 089 509

2.

Wydatki

 

7 323 151

3.

Wynik budżetu

 

-1 233 642

Przychody ogółem:

 

1 233 642

1.

Kredyty

§952

1 000 000

2.

Pożyczki

§952

0

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§903

0

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§951

0

5.

Prywatyzacja majątku jst

§944

0

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§957

233 642

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§931

0

8.

Inne źródła (wolne środki)

§955

0

Rozchody ogółem:

 

0

1.

Spłaty kredytów

§992

0

2.

Spłaty pożyczek

§992

0

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§963

0

4.

Udzielone pożyczki

§991

0

5.

Lokaty

§994

0

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§982

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§995

0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/85/08
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Objaśnienie do dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – sfinansowanie -
w ramach wdrażania reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń - sierpień 2008 r.) – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku Nr FB.II.EŻ.3011- 83/08 z dnia 23.04.2008 r.;

2) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie
z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.BB.3011- 72/08 z dnia 08.04.2008 r.;

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

 
Data wytworzenia: 2008-04-29
Data udostępnienia: 2008-07-30
Ilość wyświetleń: 321
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Grzegorz Nowikowski
Zatwierdzone przez: Grzegorz Nowikowski
Opublikowane przez: Roman Rynkowski
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x