Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
sobota, 8 czerwca 2024
Herb / logo podmiotu Gmina Majdan Królewski
36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1a
tel. (0-15) 847 10 74, fax (0-15) 847 18 90
e-mail: sekretariat@majdankrolewski.pl, http: www.majdankrolewski.pl
Wersja archiwalna BIP.
Nowa wersja dostępna pod adresem http://majdankrolewski.biuletyn.net/

Rejestr zmian


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2007-03-06 08:33 - modyfikacja zawartości strony Moja sprawa: Regulamin Urzędu Gminy, str. 3 przez użytkownia id1: Grzegorz Mazur
wstecz

                                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 1

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY

 

 

 

  ZAŁĄCZNIK NR 2

                           ZASADY PODPISYWANIA PISM

 

                                                       § 1.

 

Wójt podpisuje:

1) zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,

2) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,

3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,

4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierowników Referatów i samodzielnych stanowisk pracy, 

5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,

6) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma

    wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,

7) pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,

8) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej,

9) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

10)pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,

11)inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.

                                                 

                                                       § 2.

           

Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Wójta.

 

                                                       § 3.

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępcy podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań.        

                                                       § 4.

 

Kierownicy Referatów podpisują:

1) pisma związane z zakresem działania Referatu, nie zastrzeżone do podpisu Wójta,

2) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do załatwiania których zostali

    upoważnieni przez Wójta,

3) pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Referatu i zakresu zadań dla poszczególnych stanowisk.

  

                                                       § 5.

 

Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu kopii tekstu projektu z lewej strony.

 

 

 

                                                                                              ZAŁĄCZNIK NR 3

 

KONTROLA WEWNĘTRZNA

 

                                                             § 1.

 

Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem:

a) legalności,

b) gospodarności,

c) rzetelności,

d) celowości,

e) terminowości,

f) skuteczności.

 

                                                             § 2.

 

Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

 

                                                             § 3.

 

W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych

    komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk,

2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu

    działalności kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment jego działalności,

3) wstępne - obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,

4) bieżące - obejmujące czynności w toku,

5) sprawdzające (następne) - mające miejsce po dokonaniu określonych czynności, w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały

    uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub

    stanowiska.

 

                                                              § 4.

 

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i

    rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 3.

 

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

 

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem.

    Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin,zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

                                                               § 5

 

 Kontroli dokonują:

1) Wójt lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta -  w odniesieniu do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk ( w tym stanowisk samodzielnych),

2) kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników.

 

                                                             § 6 

 

1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się, w terminie 7 dni  od daty jej zakończenia,  protokół pokontrolny.

2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:

    a) określenie kontrolowanej komórki lub stanowiska,

    b) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

    c) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

    d) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

    e) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo osoby

        zajmującej kontrolowane stanowisko,

    f) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli

       wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów

       potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

   g)datę i miejsce podpisania protokołu,

   h)podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,

   i) wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt. 

 

                                                             § 7 

 

W przypadku odmowy podpisania protokółu przez kierownika kontrolowanej komórki lub osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

 

                                                              § 8

 

Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, które otrzymują Wójt i kontrolowany

 

                                                              § 9

 

1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą

    odpowiednio elementy przewidziane dla protokółu pokontrolnego.

 

2. Wójt może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.

Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x